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新公中项目绩效目标表11.xlsx

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表12 项目绩效目标表 项目名称 项目单位 项目类别 预算数 年度绩效目标 基层医疗机构医改经 费 154015-五 部门预算项 原县新公中 目 镇卫生院 保证医院接待容量和 能力满足患者就医需 求 缩短患者诊疗时间 19.00 、提升诊疗便利性持 续发挥基层医疗卫生 机构改革经费效益 基本公共卫生服务补 助 154015-五 部门预算项 原县新公中 目 镇卫生院 提高基本公共卫生服 务项目均等化水平, 3.64 规范公共卫生服务行 为,推进基本公共卫 生服务项目开展。 154015-五 部门预算项 原县新公中 目 镇卫生院 提高基本公共卫生服 务项目均等化水平, 3.64 规范公共卫生服务行 为,推进基本公共卫 生服务项目开展。 村卫生室一体化补助 154015-五 部门预算项 原县新公中 目 镇卫生院 目标1:保证医院接待 容量和能力满足患者 就医需求 目标2:缩短患者诊疗 2.80 时间、提升诊疗便利 性 目标3:持续发挥基层 医疗卫生机构改革经 费效益 长聘基本工资费 154015-五 工资福利支 原县新公中 出 镇卫生院 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 3.36 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金 医疗保险费(事业) 154015-五 工资福利支 原县新公中 出 镇卫生院 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 3.88 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金 基本公共卫生服务补 助 医疗保险费(事业) 津补贴(事业) 养老保险费(事业) 大额医保 失业保险 事业基本工资 事业绩效 154015-五 工资福利支 原县新公中 出 镇卫生院 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 3.88 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金 154015-五 工资福利支 原县新公中 出 镇卫生院 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 13.81 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金 154015-五 工资福利支 原县新公中 出 镇卫生院 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 8.63 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金 154015-五 工资福利支 原县新公中 出 镇卫生院 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 0.05 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金 154015-五 工资福利支 原县新公中 出 镇卫生院 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 0.32 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金 154015-五 工资福利支 原县新公中 出 镇卫生院 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 29.25 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金 154015-五 工资福利支 原县新公中 出 镇卫生院 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 21.99 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金 154015-五 工资福利支 原县新公中 出 镇卫生院 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 21.99 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金 工会经费 154015-五 原县新公中 公用经费 镇卫生院 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 0.76 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金 工会经费 154015-五 原县新公中 公用经费 镇卫生院 事业绩效 合 计 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 0.76 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金 107.50 项目绩效目标表 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 指标性质 数量指标 乡卫生院及村卫生室 正向 质量指标 补助资金发放率 正向 时效指标 完成时间 正向 成本指标 经济效益 补助经费 无 正向 反向 社会效益 医改保证医院接待容 量和能力满足患者就 医需求 正向 生态效益 不涉及 反向 可持续影响 基层医疗机构公益效 益持续性 正向 服务对象满意度 居民满意度 正向 数量指标 基本公共卫生服务项 目 正向 质量指标 服务目标完成率 正向 时效指标 项目完成时间 正向 成本指标 基本公共卫生服务项 目成本 反向 经济效益 减轻了居民日常健康 管理的费用负担 正向 社会效益 提升全民健康保健意 识 正向 生态效益 不涉及 反向 可持续影响 公共卫生均等化水平 提高 正向 效益指标 满意度指标 产出指标 效益指标 满意度指标 产出指标 服务对象满意度 居民对公共卫生服务 态度医疗水平总体服 务满意度 正向 数量指标 实施一体化的村卫生 室 正向 质量指标 村卫生室配备基本药 物的使用率 正向 时效指标 完成时间 正向 成本指标 一体化经费成本 反向 经济效益 不涉及 反向 社会效益 提升基层医疗卫生服 务能力提高服务质量 正向 生态效益 不涉及 反向 可持续影响 基层医疗机构公益效 益持续性 正向 服务对象满意度 群众的满意度 正向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/预算 数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 发放及时率 正向 效益指标 满意度指标 数量指标 产出指标 效益指标 数量指标 产出指标 时效指标 效益指标 结余率=结余数/预算 数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/预算 数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/预算 数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/预算 数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/预算 数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/预算 数 反向 科目调整次数 反向 经济效益指标 数量指标 产出指标 效益指标 数量指标 产出指标 效益指标 数量指标 产出指标 效益指标 数量指标 产出指标 效益指标 数量指标 产出指标 效益指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 效益指标 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/预算 数 反向 数量指标 科目调整次数 反向 质量指标 预算编制质量=(执行 数-预算数)/预算数 反向 经济效益指标 运转保障率 正向 经济效益指标 三公经费控制率=(实 际支出数/预算安排数 )x100% 反向 产出指标 效益指标 效益指标 项目绩效目标表 单位:万元 指标方向 目标值 计量单位 分值 小于等于 5 个 10 大于等于 100% % 20 等于 2022年12月底 年 10 小于等于 等于 ≤19 无 万元 无 10 5 大于等于 提升 提升 10 等于 无 无 5 大于等于 长期 长期 10 大于等于 ≥80% % 10 大于等于 13 项 10 大于等于 85% % 10 等于 2022年12月31日 年 10 小于等于 3.6418 万元 20 大于 长期 无 10 大于 持续提升 % 10 等于 无 无 5 大于 持续提高 % 5 大于 80% % 10 等于 4 个 10 大于等于 100% % 10 等于 2022年12月 年 10 小于等于 ≤2.8 万 20 等于 无 无 5 大于 持续提升 % 10 等于 无 无 5 大于 持续提高 无 10 大于 80% % 10 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 小于等于 5 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 100 % 22.5

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