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湖南省邵阳市邵东县水东江镇人民政府.XLS.xls

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收入支出决算总表 部门:湖南省邵阳市邵东县水东江镇人民政府 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 本年收入合计 23 用事业基金弥补收支差额 24 年初结转和结余 25 26 总计 27 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 金额 1 4 156,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 156,37 0,00 0,00 4 156,37 决算总表 公开01表 金额单位:万元 支出 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 总计 行次 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 金额 2 2 705,35 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 5,30 390,60 104,28 106,91 37,00 629,06 80,36 10,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 65,50 4 156,37 0,00 0,00 4 156,37 部门:湖南省邵阳市邵东县水东江镇人民政府 项目 功能分类 科目编码 201 20103 2010301 2010302 2010308 206 20601 2060199 20607 2060799 207 20799 2079999 208 20801 2080102 20807 2080705 20808 2080801 2080802 2080803 2080805 2080806 2080899 20809 2080901 20810 2081002 20820 2082001 20825 2082502 210 21007 2100716 2100799 21099 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 信访事务 科学技术支出 科学技术管理事务 其他科学技术管理事务支出 科学技术普及 其他科学技术普及支出 文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 一般行政管理事务 就业补助 公益性岗位补贴 抚恤 死亡抚恤 伤残抚恤 在乡复员、退伍军人生活补助 义务兵优待 农村籍退役士兵老年生活补助 其他优抚支出 退役安置 退役士兵安置 社会福利 老年福利 临时救助 临时救助支出 其他生活救助 其他农村生活救助 医疗卫生与计划生育支出 计划生育事务 计划生育机构 其他计划生育事务支出 其他医疗卫生与计划生育支出 本年收入合计 1 4 156,37 705,35 705,35 457,27 203,08 45,00 7,00 4,00 4,00 3,00 3,00 5,30 5,30 5,30 390,60 5,58 5,58 8,64 8,64 349,31 38,27 66,52 103,81 18,80 86,95 34,96 5,40 5,40 10,00 10,00 11,15 11,15 0,52 0,52 104,28 100,98 48,22 52,76 3,30 财政拨款收入 2 4 156,37 705,35 705,35 457,27 203,08 45,00 7,00 4,00 4,00 3,00 3,00 5,30 5,30 5,30 390,60 5,58 5,58 8,64 8,64 349,31 38,27 66,52 103,81 18,80 86,95 34,96 5,40 5,40 10,00 10,00 11,15 11,15 0,52 0,52 104,28 100,98 48,22 52,76 3,30 2109901 211 21104 2110402 212 21203 2120303 21211 2121100 213 21301 2130101 2130102 2130106 2130119 2130126 2130142 2130199 21303 2130305 2130306 2130314 2130316 2130335 2130399 21305 2130504 2130599 21307 2130701 2130705 2130706 2130707 21399 2139999 214 21401 2140106 2140199 21406 2140602 215 21505 2150502 21506 2150605 其他医疗卫生与计划生育支出 节能环保支出 自然生态保护 农村环境保护 城乡社区支出 城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 农林水支出 农业 行政运行 一般行政管理事务 科技转化与推广服务 防灾救灾 农村公益事业 农村道路建设 其他农业支出 水利 水利工程建设 水利工程运行与维护 防汛 农田水利 农村人畜饮水 其他水利支出 扶贫 农村基础设施建设 其他扶贫支出 农村综合改革 对村级一事一议的补助 对村民委员会和村党支部的补助 对村集体经济组织的补助 农村综合改革示范试点补助 其他农林水支出 其他农林水支出 交通运输支出 公路水路运输 公路养护 其他公路水路运输支出 车辆购置税支出 车辆购置税用于农村公路建设支出 资源勘探信息等支出 工业和信息产业监管 一般行政管理事务 安全生产监管 安全监管监察专项 2 1 1 3,30 106,91 106,91 106,91 37,00 10,00 10,00 27,00 27,00 629,06 107,78 3,77 12,01 17,00 2,00 5,00 39,00 29,00 489,75 338,55 13,71 12,34 10,10 102,00 13,05 158,00 118,00 40,00 843,54 43,00 758,54 30,00 12,00 30,00 30,00 80,36 29,36 19,99 9,37 51,00 51,00 10,00 1,00 1,00 9,00 9,00 2 1 1 3,30 106,91 106,91 106,91 37,00 10,00 10,00 27,00 27,00 629,06 107,78 3,77 12,01 17,00 2,00 5,00 39,00 29,00 489,75 338,55 13,71 12,34 10,10 102,00 13,05 158,00 118,00 40,00 843,54 43,00 758,54 30,00 12,00 30,00 30,00 80,36 29,36 19,99 9,37 51,00 51,00 10,00 1,00 1,00 9,00 9,00 220 国土海洋气象等支出 22001 国土资源事务 2200110 国土整治 2200111 地质灾害防治 229 其他支出 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 2290400 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 22960 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 15,00 15,00 5,00 10,00 65,50 3,00 3,00 62,50 62,50 15,00 15,00 5,00 10,00 65,50 3,00 3,00 62,50 62,50 收入决算表 公开02表 金额单位:万元 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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20607 2060799 207 20799 2079999 208 20801 2080102 20807 2080705 20808 2080801 2080802 2080803 2080805 2080806 2080899 20809 2080901 20810 2081002 20820 2082001 20825 2082502 210 21007 2100716 2100799 21099 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 信访事务 科学技术支出 科学技术管理事务 其他科学技术管理事务支出 科学技术普及 其他科学技术普及支出 文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 一般行政管理事务 就业补助 公益性岗位补贴 抚恤 死亡抚恤 伤残抚恤 在乡复员、退伍军人生活补助 义务兵优待 农村籍退役士兵老年生活补助 其他优抚支出 退役安置 退役士兵安置 社会福利 老年福利 临时救助 临时救助支出 其他生活救助 其他农村生活救助 医疗卫生与计划生育支出 计划生育事务 计划生育机构 其他计划生育事务支出 其他医疗卫生与计划生育支出 本年支出合计 1 4 156,37 705,35 705,35 457,27 203,08 45,00 7,00 4,00 4,00 3,00 3,00 5,30 5,30 5,30 390,60 5,58 5,58 8,64 8,64 349,31 38,27 66,52 103,81 18,80 86,95 34,96 5,40 5,40 10,00 10,00 11,15 11,15 0,52 0,52 104,28 100,98 48,22 52,76 3,30 基本支出 2 754,32 660,35 660,35 457,27 203,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,58 5,58 5,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,62 81,32 48,22 33,10 3,30 2109901 211 21104 2110402 212 21203 2120303 21211 2121100 213 21301 2130101 2130102 2130106 2130119 2130126 2130142 2130199 21303 2130305 2130306 2130314 2130316 2130335 2130399 21305 2130504 2130599 21307 2130701 2130705 2130706 2130707 21399 2139999 214 21401 2140106 2140199 21406 2140602 215 21505 2150502 21506 2150605 其他医疗卫生与计划生育支出 节能环保支出 自然生态保护 农村环境保护 城乡社区支出 城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 农林水支出 农业 行政运行 一般行政管理事务 科技转化与推广服务 防灾救灾 农村公益事业 农村道路建设 其他农业支出 水利 水利工程建设 水利工程运行与维护 防汛 农田水利 农村人畜饮水 其他水利支出 扶贫 农村基础设施建设 其他扶贫支出 农村综合改革 对村级一事一议的补助 对村民委员会和村党支部的补助 对村集体经济组织的补助 农村综合改革示范试点补助 其他农林水支出 其他农林水支出 交通运输支出 公路水路运输 公路养护 其他公路水路运输支出 车辆购置税支出 车辆购置税用于农村公路建设支出 资源勘探信息等支出 工业和信息产业监管 一般行政管理事务 安全生产监管 安全监管监察专项 2 1 1 3,30 106,91 106,91 106,91 37,00 10,00 10,00 27,00 27,00 629,06 107,78 3,77 12,01 17,00 2,00 5,00 39,00 29,00 489,75 338,55 13,71 12,34 10,10 102,00 13,05 158,00 118,00 40,00 843,54 43,00 758,54 30,00 12,00 30,00 30,00 80,36 29,36 19,99 9,37 51,00 51,00 10,00 1,00 1,00 9,00 9,00 3,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,77 3,77 3,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220 国土海洋气象等支出 22001 国土资源事务 2200110 国土整治 2200111 地质灾害防治 229 其他支出 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 2290400 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 22960 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 15,00 15,00 5,00 10,00 65,50 3,00 3,00 62,50 62,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 公开03表 金额单位:万元 项目支出 3 3 402,05 45,00 45,00 0,00 0,00 45,00 7,00 4,00 4,00 3,00 3,00 5,30 5,30 5,30 385,02 0,00 0,00 8,64 8,64 349,31 38,27 66,52 103,81 18,80 86,95 34,96 5,40 5,40 10,00 10,00 11,15 11,15 0,52 0,52 19,66 19,66 0,00 19,66 0,00 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 4 5 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,91 106,91 106,91 37,00 10,00 10,00 27,00 27,00 2 625,29 104,01 0,00 12,01 17,00 2,00 5,00 39,00 29,00 1 489,75 1 338,55 13,71 12,34 10,10 102,00 13,05 158,00 118,00 40,00 843,54 43,00 758,54 30,00 12,00 30,00 30,00 80,36 29,36 19,99 9,37 51,00 51,00 10,00 1,00 1,00 9,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00 5,00 10,00 65,50 3,00 3,00 62,50 62,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 财政拨款收入支出决算总表 部门:湖南省邵阳市邵东县水东江镇人民政府 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 入 支 行次 金额 项目 1 栏次 4 063,87 一、一般公共服务支出 92,50 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 4 156,37 本年支出合计 0,00 年末财政拨款结转和结余 0,00 0,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 本年收入合计 22 年初财政拨款结转和结余 23 一般公共预算财政拨款 24 政府性基金预算财政拨款 25 26 总计 27 4 156,37 总计 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 决算总表 公开04表 金额单位:万元 支 行次 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 和年末结转结余情况。 出 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 705,35 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 5,30 390,60 104,28 106,91 37,00 2 629,06 80,36 10,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 65,50 4 156,37 0,00 2 4 4 156,37 4 705,35 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 5,30 390,60 104,28 106,91 10,00 629,06 80,36 10,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 063,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,50 92,50 0,00 063,87 92,50 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门:湖南省邵阳市邵东县水东江镇人民政府 项目 功能分类 科目编码 201 20103 2010301 2010302 2010308 206 20601 2060199 20607 2060799 207 20799 2079999 208 20801 2080102 20807 2080705 20808 2080801 2080802 2080803 2080805 2080806 2080899 20809 2080901 20810 2081002 20820 2082001 20825 2082502 210 21007 2100716 2100799 21099 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 信访事务 科学技术支出 科学技术管理事务 其他科学技术管理事务支出 科学技术普及 其他科学技术普及支出 文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 一般行政管理事务 就业补助 公益性岗位补贴 抚恤 死亡抚恤 伤残抚恤 在乡复员、退伍军人生活补助 义务兵优待 农村籍退役士兵老年生活补助 其他优抚支出 退役安置 退役士兵安置 社会福利 老年福利 临时救助 临时救助支出 其他生活救助 其他农村生活救助 医疗卫生与计划生育支出 计划生育事务 计划生育机构 其他计划生育事务支出 其他医疗卫生与计划生育支出 本年支出 小计 1 4 063,87 705,35 705,35 457,27 203,08 45,00 7,00 4,00 4,00 3,00 3,00 5,30 5,30 5,30 390,60 5,58 5,58 8,64 8,64 349,31 38,27 66,52 103,81 18,80 86,95 34,96 5,40 5,40 10,00 10,00 11,15 11,15 0,52 0,52 104,28 100,98 48,22 52,76 3,30 2109901 211 21104 2110402 212 21203 2120303 213 21301 2130101 2130102 2130106 2130119 2130126 2130142 2130199 21303 2130305 2130306 2130314 2130316 2130335 2130399 21305 2130504 2130599 21307 2130701 2130705 2130706 2130707 21399 2139999 214 21401 2140106 2140199 21406 2140602 215 21505 2150502 21506 2150605 220 22001 其他医疗卫生与计划生育支出 节能环保支出 自然生态保护 农村环境保护 城乡社区支出 城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设 农林水支出 农业 行政运行 一般行政管理事务 科技转化与推广服务 防灾救灾 农村公益事业 农村道路建设 其他农业支出 水利 水利工程建设 水利工程运行与维护 防汛 农田水利 农村人畜饮水 其他水利支出 扶贫 农村基础设施建设 其他扶贫支出 农村综合改革 对村级一事一议的补助 对村民委员会和村党支部的补助 对村集体经济组织的补助 农村综合改革示范试点补助 其他农林水支出 其他农林水支出 交通运输支出 公路水路运输 公路养护 其他公路水路运输支出 车辆购置税支出 车辆购置税用于农村公路建设支出 资源勘探信息等支出 工业和信息产业监管 一般行政管理事务 安全生产监管 安全监管监察专项 国土海洋气象等支出 国土资源事务 2 1 1 3,30 106,91 106,91 106,91 10,00 10,00 10,00 629,06 107,78 3,77 12,01 17,00 2,00 5,00 39,00 29,00 489,75 338,55 13,71 12,34 10,10 102,00 13,05 158,00 118,00 40,00 843,54 43,00 758,54 30,00 12,00 30,00 30,00 80,36 29,36 19,99 9,37 51,00 51,00 10,00 1,00 1,00 9,00 9,00 15,00 15,00 2200110 国土整治 2200111 地质灾害防治 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 5,00 10,00 政拨款支出决算表 公开05表 金额单位:万元 本年支出 基本支出 项目支出 2 3 754,32 660,35 660,35 457,27 203,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,58 5,58 5,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,62 81,32 48,22 33,10 3,30 3 309,55 45,00 45,00 0,00 0,00 45,00 7,00 4,00 4,00 3,00 3,00 5,30 5,30 5,30 385,02 0,00 0,00 8,64 8,64 349,31 38,27 66,52 103,81 18,80 86,95 34,96 5,40 5,40 10,00 10,00 11,15 11,15 0,52 0,52 19,66 19,66 0,00 19,66 0,00 3,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,77 3,77 3,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,91 106,91 106,91 10,00 10,00 10,00 2 625,29 104,01 0,00 12,01 17,00 2,00 5,00 39,00 29,00 1 489,75 1 338,55 13,71 12,34 10,10 102,00 13,05 158,00 118,00 40,00 843,54 43,00 758,54 30,00 12,00 30,00 30,00 80,36 29,36 19,99 9,37 51,00 51,00 10,00 1,00 1,00 9,00 9,00 15,00 15,00 0,00 0,00 5,00 10,00 部门:湖南省邵阳市邵东县水东江镇人民政府 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 科目编 码 390,94 302 123,76 30201 56,82 30202 8,60 30203 12,67 30204 13,61 30205 1,44 30206 0,00 30207 0,00 30208 0,00 30209 0,00 30211 0,00 30212 0,00 30213 174,03 30214 34,64 30215 0,00 30216 0,00 30217 0,00 30218 0,00 30224 27,23 30225 3,00 30226 0,11 30227 0,00 30228 0,00 30229 0,00 30231 4,29 30239 30240 30299 人员经费合计 425,58 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 决算数 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 情况。 — 6 — 公用经费 科目编 决算数 码 328,44 307 23,52 30701 23,33 30702 0,00 310 0,00 31001 0,00 31002 6,31 31003 5,84 31005 0,00 31006 0,00 31007 67,55 31008 0,00 31009 3,44 31010 0,00 31011 2,13 31012 3,21 31013 3,50 31019 0,00 31021 0,00 31022 1,73 31099 33,95 399 0,00 39906 0,00 39907 0,00 39908 8,00 39999 0,52 0,00 145,41 公用经费合计 公开06表 金额单位:万元 公用经费 用经费合计 科目名称 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 决算数 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328,74 一般公共预算财政拨款“三公”经费支 部门:湖南省邵阳市邵东县水东江镇人民政府 合计 因公出国(境 )费 1 2 11,50 0,00 预算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置 公务用车运行 小计 费 费 3 4 5 8,00 0,00 8,00 公务接待费 6 3,50 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包 款“三公”经费支出决算表 公开07表 金额单位:万元 合计 因公出国(境 )费 7 8 11,50 0,00 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置 公务用车运行 小计 费 费 9 10 11 8,00 0,00 8,00 公务接待费 12 3,50 ”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门:湖南省邵阳市邵东县水东江镇人民政府 项目 功能分类 科目编码 212 21211 2121100 229 22904 2290400 22960 2296002 科目名称 栏次 合计 城乡社区支出 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 其他支出 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 用于社会福利的彩票公益金支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 92,50 27,00 27,00 27,00 65,50 3,00 3,00 62,50 62,50 政拨款收入支出决算表 况。 公开08表 金额单位:万元 本年支出 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 92,50 27,00 27,00 27,00 65,50 3,00 3,00 62,50 62,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 年末结转和结余 6 92,50 27,00 27,00 27,00 65,50 3,00 3,00 62,50 62,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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