部门收支总体情况表.xlsx
4.收支预算总表 预算单位:乌海市人民代表大会常务委员会办公室 单位:万元 收入 支出 序号 收入项目 预算数 功能分类 预算数 支出项目(性 质) 1 一、一般公共预算拨款 1,550.77 一、一般公共服务支出 2 1、市本级安排拨款 1,550.77 二、外交支出 人员经费 1,088.66 3 中央提前下达一般性转 移支付(专项) 二、政府性基金预算拨 款 1、市本级安排 三、国防支出 公用经费 127.11 四、公共安全支出 二、项目支出 335.00 五、教育支出 三、经营费用 2、上级提前下达专 项资金 三、事业收入 六、科学技术支出 4 5 6 9 其中:纳入专户管 理的教育收费收入 四、经营收入 10 五、其他收入 七、文化体育与传媒支 出 八、社会保障和就业支 出 九、医疗卫生与计划生 育支出 十、节能环保支出 11 六、上级单位补助收入 十一、城乡社区支出 12 七、附属单位上缴收入 十二、农林水支出 7 8 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支 出 二十一、灾害防治及应 急管理支出 二十二、预备费 21 22 23 本年收入合计 二十三、其他支出 24 八、上年结转 二十四、债务付息支出 25 其中:一般公共预算拨 款 政府性基金预算拨款 二十五、债务发行费用 支出 事业收入(含教育收费 ) 其他资金 本年支出合计 26 27 28 29 30 九、用事业基金弥补收 支差额 收入总计 1,143.33 一、基本支出 预算数 1,215.77 四、上缴上级 支出 五、对附属单 位补助支 162.34 六、其他费用 172.53 72.57 1,550.77 结转下年 1,550.77 本年支出总计 1,550.77 本年支出总计 1,550.77