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牛马司镇-2021年预算公开表.xls

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牛马司镇-2021年预算公开表.xls

收支预算总表 预算01表 单位: 元 单位名称:牛马司镇 收 入 项目 一、公共财政拨款 支出 预算数 按支出功能科目 12,965,220 一般公共服务支出 预算数 支出经济分类 12,965,220 一、基本支出 预算数 10,125,220 二、政府性基金拨款 外交支出 工资福利支出 8,270,860 三、纳入财政专户管理的非税收入拨款 国防支出 商品和服务支出 1,653,000 四、事业单位经营服务收入 公共安全支出 对个人和家庭的补助 五、其他收入 教育支出 二、项目支出 201,360 2,840,000 科学技术支出 工资福利支出 1,904,000 文化旅游体育与传媒支出 商品和服务支出 857,000 社会保障和就业支出 对个人和家庭的补助 30,000 社会保险基金支出 债务利息及费用支出 卫生健康支出 资本性支出 节能环保支出 对企业补助 城乡社区支出 对社会保障基金支出 农林水支出 其他补助 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 灾害防治及应急管理支出 预备费支出 债务还本支出 债务付息支出 其他支出 49,000 收支预算总表 预算01表 单位: 元 单位名称:牛马司镇 收 入 项目 支出 预算数 按支出功能科目 预算数 支出经济分类 预算数 12,965,220 本年支出合计 12,965,220 转移性支出 债务发行费用支出 本年收入合计 12,965,220 本年支出合计 部门收入总表 预算02表 单位名称:牛马司镇 单位名称 单位:元 总计 公共财政拨款 牛马司镇综合行政执法大队 1,231,692 1,231,692 牛马司社会事务综合服务中心 1,354,464 1,354,464 牛马司镇农业综合服务中心 2,067,552 2,067,552 牛马司镇退役军人事务局 283,812 283,812 6,629,109 6,629,109 牛马司镇政务(便民)服务中 心 745,776 745,776 牛马司镇财政所 652,815 652,815 牛马司镇政府机关 政府性基金拨款 纳入财政专户管理的 事业单位经营服务收 非税收入拨款 入 其他收入 部门支出总表 预算03表 单位:元 单位名称:牛马司镇 科目编码 类 款 功能科目 项 总计 公共财政拨款 合计 12,965,220 12,965,220 201 03 01 行政运行(政府办公厅(室)及相关机 构事务) 8,472,220 8,472,220 201 03 02 一般行政管理事务(政府办公厅(室) 及相关机构事务) 4,261,000 4,261,000 201 03 08 信访事务 232,000 232,000 政府性基金拨款 财政专户管理的非 税收入拨款 事业单位经营服 务收入 其他收入 部门支出总表(分类) 预算04表 单位名称:牛马司镇 单位:元 科目编码 基本支出 功能科目 类 款 合计 项 小计 合计 工资福利 支出 商品和服 务支出 12,965,220 10,125,220 8,270,860 1,653,000 201 03 01 行政运行(政府办公厅(室)及相关机 构事务) 8,472,220 8,472,220 201 03 02 一般行政管理事务(政府办公厅(室) 及相关机构事务) 4,261,000 1,653,000 201 03 08 信访事务 232,000 8,270,860 项目支出 对个人和 家庭的补 助 小计 工资福利 支出 商品和服 务支出 对个人和 家庭的补 助 201,360 2,840,000 1,904,00 0 857,000 30,000 2,608,000 1,904,00 0 655,000 债务利息 及费用 资本性支 出 49,000 201,360 1,653,000 232,000 202,000 49,000 30,000 对企业补 助 对社会保障 基金补助 其他支出 基本支出预算表 预算05表 单位名称:牛马司镇 经济科目 单位:元 总计 公共财政拨款 (一)工资福利支出 8,270,860 8,270,860 1、基本工资 4,536,636 4,536,636 2、津贴补贴 968,000 968,000 3、奖金 139,784 139,784 1,875,000 1,875,000 12、其他工资福利支出 751,440 751,440 (二)商品和服务支出 1,653,000 1,653,000 1、日常公用经费 1,573,000 1,573,000 2、公务用车运行维护费 80,000 80,000 (三)对个人和家庭的补助 201,360 201,360 201,360 201,360 10,125,220 10,125,220 4、伙食费补助 5、绩效工资 6、机关事业单位基本养老保险缴费 7、职业年金缴费 8、职工基本医疗保险缴费 9、公务员医疗补助缴费 10、住房公积金 11、其他社会保障缴费 1、离休费 2、退休费 3、退职(役)费 4、抚恤金 5、生活补贴 6、救济费 7、医疗补助 8、助学金 9、奖励金 10、个人农业生产补贴 11、其他对个人和家庭的补助支出 基本支出合计 政府性基金拨款 纳入财政专户管理的非税收入 拨款 事业单位经营服务收入 其他收入 基本支出预算明细表-工资福利支出 预算06-1表 单位名称:牛马司镇 单位:元 功能科目 工资福利支出 科目名称 序号 类 款 项 总计 基本工资 津贴补贴 合计 8,270,86 4,536,636 968,000 0 8,270,86 4,536,636 968,000 0 1 201 03 01 行政运行(政府办公厅(室)及相关 机构事务) 2 201 03 02 一般行政管理事务(政府办公厅(室 )及相关机构事务) 机关事业 伙食费 绩效工资 单位基本 补助 养老保险 缴费 139,784 ######## 奖金 139,784 ######## 职业年 金缴费 职工基 本医疗 保险缴 费 公务员 医疗补 助缴费 住房公积 金 其他社 其他工 会保障 资福利 缴费 支出 751,440 751,440 基本支出预算明细表-商品和服务支出 预算06-2表 单位名称:牛马司镇 单位:元 功能科目 公务业务费 科目名称 序号 类 款 项 总计 小计 合计 1 201 03 01 行政运行(政府办公厅(室)及相 关机构事务) 2 201 03 02 一般行政管理事务(政府办公厅( 室)及相关机构事务) 办公费 印刷费 1,653,00 ####### 118,207 0 # 1,653,00 ####### 118,207 0 # 手续费 水费 差旅费 因公出 维修(护 国(境 )费 )费用 10,000 80,000 30,000 10,000 80,000 30,000 电费 邮电费 180,000 55,000 180,000 55,000 物业管理 费 租赁费 基本支出预算明细表-商品和服务支出 预算06-2表 单位名称:牛马司镇 单位:元 功能科目 公务业务费 科目名称 序号 类 款 项 合计 1 201 03 01 行政运行(政府办公厅(室)及相关 机构事务) 2 201 03 02 一般行政管理事务(政府办公厅(室 )及相关机构事务) 会议费 培训费 公务接待 专用材 费 料费 25,000 9,000 78,000 40,000 25,000 9,000 78,000 40,000 被装购 置费 专用燃 料费 其他商 品和服 务支出 公务用车 运行维护 费 工会经 费 福利费 其他交通 费用 263,000 99,250 413,543 142,000 30,000 80,000 263,000 99,250 413,543 142,000 30,000 80,000 劳务费 委托业 务费 税金及 附加费 用 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助 预算06-3表 单位名称:牛马司镇 单位:元 功能科目 科目名称 序 号 类 款 总计 项 离休费 退休费 退职(役 )费 抚恤金 合计 201,360 201,360 201,360 201,360 1 201 03 01 行政运行(政府办公厅(室)及相关 机构事务) 2 201 03 02 一般行政管理事务(政府办公厅(室 )及相关机构事务) 生活补 救济费 助 医疗费 补助 助学金 奖励金 其他对个 个人农业 人和家庭 生产补贴 的补助 项目支出预算表(按来源) 预算07表 单位名称:牛马司镇 单位:元 科目编码 功能科目 序号 类 款 项目名称 总计 项 合计 2,840,000 公共财政 拨款 2,840,000 1 201 03 02 一般行政管理事务(政府办公厅( 室)及相关机构事务) 党建专项经费项 目 40,000 40,000 2 201 03 02 一般行政管理事务(政府办公厅( 室)及相关机构事务) 提供公共服务资 金项目 664,000 664,000 3 201 03 02 一般行政管理事务(政府办公厅( 室)及相关机构事务) 绩效考核补助项 目 1,904,000 4 201 03 08 信访事务 信访维稳资金项 目 232,000 1,904,000 232,000 政府性基 金拨款 财政专户 管理的非 税收入拨 款 事业单位 经营服务 收入 其他收入 备注 项目支出预算表(一) 预算08-1表 单位: 元 单位名称:牛马司镇 商品和服务支出 项目名称 序 号 栏号 合计 合计 1 2,840,000 工资福利支 出 小计 办公费 印刷费 手续费 水费 电费 邮电费 物业管 理费 差旅费 因公出 国(境 )费用 维修( 护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接 待费 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1,904,000 857,000 189,000 10,000 30,000 30,000 30,000 10,000 10,000 40,000 10,000 30,000 10,000 10,000 1 党建专项经费项目 40,000 2 绩效考核补助项目 1,904,000 3 提供公共服务资金项 目 664,000 615,000 167,000 4 信访维稳资金项目 232,000 202,000 12,000 176,000 8,000 152,000 2,000 1,904,000 128,000 40,000 10,000 30,000 30,000 100,000 50,000 项目支出预算表(二) 预算08-2表 单位:元 单位名称:牛马司镇 商品和服务支出 项目名称 序号 栏号 专用材 被装购 专用燃 料费 置费 料费 18 19 20 劳务费 21 合计 220,000 1 党建专项经费项目 20,000 2 绩效考核补助项目 3 提供公共服务资金项目 100,000 4 信访维稳资金项目 100,000 对个人和家庭的补助 税金及 委托业 其他交 附加费 务费 通费用 用 22 23 24 其他 商品 和服 务支 出 25 小计 抚恤金 26 27 个人农 生活 医疗费 救济费 助学金 奖励金 业生产 补助 补助 补贴 28 30,000 30,00 0 30,000 30,00 0 29 30 31 32 33 其他 对个 人和 家庭 的补 34 助 债务 利息 及费 用支 出 35 项目支出预算表(三) 预算08-3表 单位名称:牛马司镇 单位:元 资本性支出 小计 房屋 建筑 物购 建 办公 设备 购置 对企业 信息网 专用 其他资 补助 基础设 大型 络及软 物资储 设备 本性支 施建设 修缮 件购置 备 购置 出 更新 36 37 38 39 项目名称 序号 栏号 合计 1 党建专项经费项目 2 绩效考核补助项目 3 提供公共服务资金项目 4 信访维稳资金项目 49,000 49,00 0 49,000 49,00 0 40 41 42 43 44 45 对社会 保障基 金补助 其他支 出 备注 46 47 48 财政拨款收支总表 预算09表 单位名称:牛马司镇 收 单位:元 入 项目 一、公共财政拨款 二、政府性基金拨款 支 预算数 按支出功能科目 12,965,220 一般公共服务支出 外交支出 国防支出 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 灾害防治及应急管理支出 预备费支出 债务还本支出 债务付息支出 其他支出 转移性支出 出 总计 12,965,220 公共财政拨款 12,965,220 政府性基金预算 财政拨款收支总表 预算09表 单位名称:牛马司镇 收 单位:元 入 项目 本年收入合计 支 预算数 12,965,220 按支出功能科目 本年支出合计 出 总计 12,965,220 公共财政拨款 12,965,220 政府性基金预算 一般公共预算支出情况表 预算10表 单位名称:牛马司镇 单位:元 公共财政拨款 科目编码 基本支出 项目支出 功能科目 合计 类 款 项 小计 合计 201 03 01 201 03 02 201 03 08 行政运行(政府办公厅(室)及 相关机构事务) 一般行政管理事务(政府办公厅 (室)及相关机构事务) 信访事务 12,965,220 8,472,220 4,261,000 232,000 对个人 工资福利 商品和服 和家庭 支出 务支出 的补助 小计 对个人 债务利 对企 工资福 商品和服 资本性 和家庭 息及费 业补 利支出 务支出 支出 的补助 用 助 ######## ######## ######## 201,360 2,840,00 ####### 857,000 # 0 # 8,472,22 ######## 201,360 0 1,653,00 ######## 2,608,00 ####### 655,000 0 0 # 232,000 202,000 30,000 49,000 49,000 30,000 对社会 保障基 金补助 其他 支出 一般公共预算基本支出情况表 预算11表 单位名称:牛马司镇 单位:元 功能科目 基本支出 科目编码 科目名称 类 款 合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 项 合计 10,125,220.00 8,270,860.00 8,270,860.00 201 03 01 行政运行(政府办公厅(室)及相 关机构事务) 8,472,220.00 201 03 02 一般行政管理事务(政府办公厅( 室)及相关机构事务) 1,653,000.00 1,653,000.00 201,360.00 201,360.00 1,653,000.00 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出 预算12-1表 单位名称:牛马司镇 单位:元 功能科目 工资福利支出 科目名称 序号 类 款 总计 奖金 伙食费补 绩效工 助 资 合计 ####### ######## 968,000 139,78 # 4 ####### # ####### ######## 968,000 139,78 # 4 ####### # 项 基本工资 1 201 03 01 行政运行(政府办公厅(室)及相 关机构事务) 2 201 03 02 一般行政管理事务(政府办公厅( 室)及相关机构事务) 津贴补 贴 机关事 业单位 基本养 老保险 缴费 职工基 职业年金 本医疗 缴费 保险缴 费 公务员 其他社 其他工 住房公 医疗补 会保障 资福利 积金 助缴费 缴费 支出 751,440 751,440 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出 预算12-2表 单位名称:牛马司镇 单位:元 功能科目 公务业务费 科目名称 序号 类 款 总计 项 小计 合计 1 201 03 01 行政运行(政府办公厅(室)及相 关机构事务) 2 201 03 02 一般行政管理事务(政府办公厅( 室)及相关机构事务) 办公费 印刷费 手续费 水费 电费 邮电 费 物业 管理 费 因公出国 差旅费 (境)费 用 1,653,000 ####### 118,20 180,000 # 7 55,000 10,00 0 80,000 1,653,000 ####### 118,20 180,000 # 7 55,000 10,00 0 80,000 维修( 租赁费 护)费 30,000 30,000 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出 预算12-2表 单位名称:牛马司镇 单位:元 功能科目 公务业务费 科目名称 序号 类 款 项 合计 1 201 03 01 行政运行(政府办公厅(室)及相 关机构事务) 2 201 03 02 一般行政管理事务(政府办公厅( 室)及相关机构事务) 会议费 培训费 25,000 9,000 25,000 9,000 78,000 40,000 263,00 0 99,25 413,54 142,00 0 3 0 公务用 其他 车运行 商品 维护费 和服 务支 出 30,00 80,000 0 78,000 40,000 263,00 0 99,25 413,54 142,00 0 3 0 30,00 80,000 0 公务接 专用材 被装购 专用燃 劳务费 待费 料费 置费 料费 委托 业务 费 工会 经费 福利费 其他交 通费用 税金 及附 加费 用 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助 预算12-3表 单位名称:牛马司镇 单位:元 功能科目 科目名称 序号 类 款 总计 项 离休费 退休费 退职(役 抚恤金 )费 合计 201,360 201,36 0 201,360 201,36 0 1 201 03 01 行政运行(政府办公厅(室)及相 关机构事务) 2 201 03 02 一般行政管理事务(政府办公厅( 室)及相关机构事务) 生活补 助 救济费 医疗费 补助 助学金 奖励金 个人农 业生产 补贴 其他对 个人和 家庭的 补助 政府性基金支出预算表 预算13表 单位名称:牛马司镇 单位:元 科目编码 基本支出 功能科目 类 款 项 合计 小计 商品和 工资福 服务支 利支出 出 项目支出 对个人 和家庭 的补助 小计 工资福 利支出 商品和 服务支 出 对个人 和家庭 的补助 债务利 息及费 用 资本性 支出 对企业 补助 对社会 保障基 金补助 其他支 出 纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表 预算14表 单位名称:牛马司镇 单位:元 科目编码 基本支出 功能科目 类 款 项 总计 合计 工资福 利支出 商品和 对个人和 服务支 家庭的补 出 助 项目支出 合计 商品和 工资福 服务支 利支出 出 对个人 和家庭 的补助 债务利 息及费 用支出 资本性 支出 对企业 补助 对社会 其他支 保障基 出 金补助 公共财政拨款“三公”经费预算表 预算15表 单位:元 单位名称:牛马司镇 公务用车费 单位名称 合计 因公出国(境)费用 公务接待费 小计 牛马司镇政府机关 158,000 78,000 公务用车运行维护费 80,000 80,000 公务用车购置 项目支出预算绩效目标表 预算16表 单位名称:牛马司镇 单位代码 701025001 701025001 单位专项资金名 称 提供公共服务资 金项目 绩效考核补助项 目 单位:元 专项资金性质 资金总额 合计 2,568,000.00 持续 664,000.00 持续 1,904,000.00 专项资金管理办 法 立项依据 长期绩效目标 年度绩效目标 牛马司镇专项资 邵财预指(2020 根据工作计划完 完成市委市政府 )2号 金管理办法 成对办公、会议 的安排的全部工 、培训、印刷等 作,保证单位的 第一章 总则 邵财预指(2020 根据工作计划完 完成市委市政府 牛马司镇专项资 第一条 基本运转,保障 方面的支出,严 的安排的全部工 )2号 金管理办法 成对会议、培训 为加强专项资金 格把控每个环节 作,保证单位的 、印刷等方面的 民生,促进全镇 第一章 总则 管理,提高专项 ,严审支出,按 第一条 基本运转,保障 支出,严格把控 经济稳步发展。 资金使用效益, 时按需完成工作 民生,促进全镇 为加强专项资金 每个环节,严审 根据上级有关规 。 管理,提高专项 经济稳步发展。 支出,按时按需 定,结合我镇实 资金使用效益, 完成工作。 际,制定本办法 根据上级有关规 。 定,结合我镇实 第二条 际,制定本办法 本办法所称专项 。 资金是指从上级 第二条 专项资金安排和 本办法所称专项 通过其他途径筹 资金是指从上级 集,专项用于落 专项资金安排和 实我镇专项工作 通过其他途径筹 的专项资金。 集,专项用于落 实我镇专项工作 第三条 的专项资金。 专项资金的使用 原则 第三条 (一)集 专项资金的使用 中管理,统筹安 原则 排。按照集中资 (一)集 金、集中管理、 中管理,统筹安 集中使用、集中 排。按照集中资 分配的原则,把 金、集中管理、 项目资金的筹集 集中使用、集中 、使用和管理的 分配的原则,把 各个环节都纳入 项目资金的筹集 专项资金项目管 、使用和管理的 理领导小组的统 各个环节都纳入 一领导、组织和 专项资金项目管 协调。 理领导小组的统 (二)专 一领导、组织和 款专用,重点优 协调。 先。专项资金必 (二)专 须根据我镇专项 款专用,重点优 年度实施进度计 划 100%完成 100%完成 实施保障措施 1.明确责任部门 和责任人,做到 目标到位,责任 1.明确责任部门 到位,任务到人 和责任人,做到 ;2.制定项目方 目标到位,责任 案,严格执行项 到位,任务到人 目计划;3.统筹 ;2.制定项目方 安排财务和业务 案,严格执行项 部门相关工作, 目计划;3.统筹 完善并严格执行 安排财务和业务 项目资金管理办 部门相关工作, 法,做到协调有 完善并严格执行 序、合作有力, 项目资金管理办 保证项目资金落 法,做到协调有 实到位,专款专 序、合作有力, 用。 保证项目资金落 实到位,专款专 用。 部门整体支出绩效目标表 预算17表 单位名称:牛马司镇 单位:元 年度预算申请 部门整体支出年度绩效目标表 按收入性质分 部门名称 资金总额 一般公共 预算 政府性基 金拨款 纳入专户 的非税收 入拨款 按支出性质分 其他资金 基本支出 部门职能职责描述 整体绩效目标 产出指标 效益指标 1.重大动物疫病 防控工作,全面 加强重大疫病防 1.环境保护。取 控。加大动物防 缔非法工厂,并 疫的宣传力度、 及时上报,做好 1.惠农减负。按 组织力度和工作 本辖区内污染减 照上级文件严格 力度。 排工作;开展“ 落实好各项惠农 2.防汛及山洪地 1.经济发展及小 五小”企业整治 补贴政策,按程 质灾害防治工作 康建设统计工作 活动。 序将惠农补贴资 。健全防汛制度 2.城乡环境整治 1.按时完成市卫 金发放到位,并 ,签订地质灾害 2.财税任务,全 行动。按市两创 计局下达的任务 进行公示。 责任书,分工明 镇全面完成财政 办要求开展活动 2.村级财务管理 退役军人事务所 确,责任清晰, 收入任务。 ,建设垃圾池、 2.食品安全。落 。严格落实村级 办公室做到制度 完善防汛预案, 3.乡镇开发 发放垃圾桶,发 实直报制度、网 财务管理制度。 信息沟通机制, 上墙,建立相关 4.精准扶贫工作 1.政务公开和电 放城乡环境宣传 格化管理制度; 台账。 确保及时有效的 子政务。及时在 标语。 开展食品安全整 3.财政资金管理 发布和更新防汛 5.信访维稳工作 政府门户网站上 治工作。 。依法依规使用 信息。并对乡镇 。成立村巡逻对 更新政务信息, 3.文明创建。学 各项资金,接受 境内的山塘水库 ,分时段重点区 公开办事程序及 习先进事迹、社 审计,无重大违 进行了情况摸底 域进行巡逻,增 流程,做到制度 会主义核心价值 规违纪问题。 ,通过张贴宣传 加群众安全感, 上墙,规范有序 观,发放公民道 画册、标语进行 调处各类矛盾纠 ; 德宣传单,并张 山洪地质灾害宣 纷,维护我乡镇 2.城乡养老保险 贴社会主义核心 传。 社会经济稳定, 工作 价值观宣传海报 人民安居乐业。 3.民政工作。救 。 灾救济款、优抚 4.文化活动开展 资金、民政临时 。开展广场舞, 救助资金及时发 篮球赛等活动。 放到位,杜绝贪 占挪用 经济绩效指标 :道路、水利 等基础设施建 社会效益指标 设稳步推进, :提升全民参 为镇经济发展 与生态环境建 社会效益指标 提供了客观条 设认同感,做 :各项惠农政 件。特色产业 到人人爱护环 策的贯彻落实 不断发展,创 经济绩效指标 境,保护环境 ,确保了更多 造新的经济增 :各项税费的 。 群众共享改革 长点,为农民 征收,保障了 社会效益指标 发展成果。 创收提供保障 国家财政收入 可持续影响指 :加大食品安 。 ,为更好的发 标:解决乡村 全的监管,保 可持续影响指 社会效益指标 挥政府职能打 环境“脏、乱 证了百姓的利 标:坚持以可 :深化为人民 社会效益指标 下了经济基础 、差”问题, 益、维护了群 持续发展、创 群众服务宗旨 :加大安全监 。大力发展农 塑造村容整治 社会效益指标 众的安全,杜 新为目标,促 管,保证了百 ,坚持为群众 业,促进农村 、秩序井然、 :深化为人民 绝了各类重特 进社会经济、 办实事、办好 姓的利益、维 的经济发展, 生态良好、乡 群众服务宗旨 大安全事故的 农业、环境等 事。 护了群众的安 提高了农村的 村文明的农村 ,坚持为群众 发生。同时大 统筹发展。 全,杜绝了各 生活质量,实 新面貌。 办实事、办好 力发展文化事 类重特大安全 现农民人均可 事。 业,丰富人民 社会公众或服 事故的发生。 支配收入增加 生态效益指标 群众文化生活 务对象满意度 社会公众或服 。 :生态环境普 可持续影响指 ,打造文明乡 指标:各类政 可持续影响指 务对象满意度 社会效益指标 及全民参与, 标:搭建阳光 镇。 策落实、为民 指标:各类政 标:扎实做好 :进一步推进 营造良好氛围 政务平台,推 办实事等工作 策落实、为民 防汛工作,为 全镇农村社会 。 进社会管理体 社会公众或服 群众满意度达 办实事等工作 百姓的安全生 发展进程,推 系的长效运行 务对象满意度 到98%以上。 群众满意度达 产提供了有力 进全面建成小 指标:各类政 到98%以上。 的保障。 康社会。 社会公众或服 策落实、为民 生态效益指标 务对象满意度 办实事等工作 社会公众或服 :依托规模种 指标:各类政 群众满意度达 务对象满意度 养基地建设、 策落实、为民 到98%以上。 指标:各类政 保护环境、倡 办实事等工作 策落实、为民 导绿色环保等 群众满意度达 办实事等工作 打造绿色生态 到98%以上。 群众满意度达 产业链,实现 到98%以上。 可持续发展的 生态工程。 可持续影响指 标:坚持以可 持续发展、创 新为目标,促 项目支出 合计 12,965,220.00 ######### # ########## ######### # # 牛马司镇农业综合服务中心 2,067,552.00 ######### # ########## # 牛马司镇综合行政执法大队 1,231,692.00 ######### # ########## # 牛马司镇财政所 652,815.00 652,815.0 0 652,815.00 牛马司镇政府机关 6,629,109.00 ######### # ########## # 牛马司社会事务综合服务中 心 1,354,464.00 ######### # ########## # 牛马司镇退役军人事务局 283,812.00 283,812.0 0 283,812.00 牛马司镇政务(便民)服务 中心 745,776.00 745,776.0 0 745,776.00 为群众提供有效的科技、教 保障人员支出和单位正常运转 育、文化、信息、卫生、体 ,严格按照财务规章支付做好 育、医疗、劳动就业、安全 为群众提供有效的科技、教 各项支出;加强财务监督,杜 保障人员支出和单位正常运转 生产等方面的服务。 绝不合理开支。 育、文化、信息、卫生、体 ,严格按照财务规章支付做好 育、医疗、劳动就业、安全 各项支出;加强财务监督,杜 依法管理本级财政、执行本 保障人员支出和单位正常运转 生产等方面的服务。 绝不合理开支。 ,严格按照财务规章支付做好 级预算。 各项支出;加强财务监督,杜 ######### 执行本级人民代表大会的决 保障人员支出和单位正常运转 绝不合理开支。 议和上级国家行政机关的决 ,严格按照财务规章支付做好 # 定和命令,发布决定和命令 为群众提供有效的科技、教 各项支出;加强财务监督,杜 保障人员支出和单位正常运转 绝不合理开支。 。 育、文化、信息、卫生、体 ,严格按照财务规章支付做好 执行本行政区域内的经济和 育、医疗、劳动就业、安全 各项支出;加强财务监督,杜 保障人员支出和单位正常运转 做好社会保障工作,办理兵 社会发展计划,加强公共设 生产等方面的服务。 绝不合理开支。 ,严格按照财务规章支付做好 役事项 施的建设和管理,发展各项 各项支出;加强财务监督,杜 服务事业 为群众提供有效的科技、教 保障人员支出和单位正常运转 绝不合理开支。 育、文化、信息、卫生、体 ,严格按照财务规章支付做好 育、医疗、劳动就业、安全 各项支出;加强财务监督,杜 生产等方面的服务。 绝不合理开支。 政府采购预算表 预算19表 单位名称:牛马司镇 单位:元 资金来源 项目名称 采购品目名称 计量单 位 数量 单价 总计 公共财政拨款 合计 49,000.00 49,000.00 提供公共服务资金项目 空调 台 5 2500 12,500.00 12,500.00 提供公共服务资金项目 电脑 台 5 4000 20,000.00 20,000.00 提供公共服务资金项目 打印机 台 5 2500 12,500.00 12,500.00 提供公共服务资金项目 文件柜 个 5 800 4,000.00 4,000.00 纳入财政专户 政府性基金拨 事业单位经营 管理的非税收 款 服务收入 入 其他收入

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