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(行政审批局)部门预算公开表.xlsx

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2023年部门预算公开表 单位编码: 105001 单位名称: 邵东市行政审批服务局 部门预算公开表 一、部门预算报表 1 收支总表 2 收入总表 3 支出总表 4 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) 5 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) 6 部门经济科目支出明细表 7 财政拨款收支总表 8 一般公共预算支出表 9 10 11 12 13 14 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政 府预算经济分类) 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部 门预算经济分类) 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助 )(按政府预算经济分类) 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助 )(按部门预算经济分类) 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)( 按政府预算经济分类) 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按 部门预算经济分类) 15 一般公共预算“三公”经费支出表 16 政府性基金预算支出表 17 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) 18 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) 19 国有资本经营预算支出表 20 财政专户管理资金预算支出表 21 专项资金预算汇总表 22 项目支出绩效目标表 23 整体支出绩效目标表 24 政府采购预算表 部门公开表01 收支总表 单位:105001_邵东市行政审批服务局 金额单位:万元 收入 支出 项目 预算数 项目(按功能分类) 一、一般公共预算拨款收入 1,271.98 (一)一般公共服务支出 预算数 项目(按部门预算经济分类) 1,214.67 一、基本支出 预算数 项目(按政府预算经济分类) 预算数 221.86 一、机关工资福利支出 199.26 1,072.72 经费拨款 (二)外交支出 工资福利支出 199.26 二、机关商品和服务支出 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 (三)国防支出 商品和服务支出 22.60 三、机关资本性支出(一) 行政事业性收费收入 (四)公共安全支出 对个人和家庭的补助 专项收入 (五)教育支出 国有资本经营收入 (六)科学技术支出 按项目管理的工资福利支出 国有资源(资产)有偿使用收入 (七)文化旅游体育与传媒支出 按项目管理的商品和服务支出 罚没收入 (八)社会保障和就业支出 捐赠收入 (九)社会保险基金支出 政府住房基金收入 (十)卫生健康支出 其他纳入一般公共预算管理的非税收入 二、项目支出 1,050.12 五、对事业单位经常性补助 六、对事业单位资本性补助 1,050.12 七、对企业补助 按项目管理的对个人和家庭的补助 八、对企业资本性支出 债务利息及费用支出 九、对个人和家庭的补助 资本性支出(基本建设) 十、对社会保障基金补助 (十一)节能环保支出 资本性支出 十一、债务利息及费用支出 (十二)城乡社区支出 对企业补助(基本建设) 十二、债务还本支出 外国政府和国际组织贷款 (十三)农林水支出 对企业补助 十三、转移性支出 外国政府和国际组织捐赠 (十四)交通运输支出 对社会保障基金补助 十四、其他支出 二、政府性基金预算拨款收入 (十五)资源勘探工业信息等支出 其他支出 三、国有资本经营预算拨款收入 (十六)商业服务业等支出 四、社会保障基金预算资金 (十七)金融支出 五、财政专户管理资金收入 (十八)援助其他地区支出 六、上级财政补助收入 (十九)自然资源海洋气象等支出 一般债券 27.57 四、机关资本性支出(二) 6.95 一般公共预算补助 (二十)住房保障支出 政府性基金补助 (二十一)粮油物资储备支出 国有资本经营预算补助 (二十二)国有资本经营预算支出 三、事业单位经营服务支出 22.79 七、事业收入 (二十三)灾害防治及应急管理支出 八、事业单位经营收入 (二十四)预备费 九、上级单位补助收入 (二十五)其他支出 十、附属单位上缴收入 (二十六)转移性支出 十一、其他收入 (二十七)债务还本支出 (二十八)债务付息支出 (二十九)债务发行费用支出 (三十)抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 1,271.98 上年结转结余 收 入 总 本 年 支 出 合 计 1,271.98 年终结转结余 计 1,271.98 支 出 总 本 年 支 出 合 计 1,271.98 年终结转结余 计 1,271.98 支 出 总 本 年 支 出 合 计 1,271.98 年终结转结余 计 1,271.98 支 出 总 计 1,271.98 收入总表 单位:105001_邵东市行政审批服务局 本年收入 部门(单 部门(单位)名称 位)代码 105 105001 合计 小计 一般公共预 算 合计 1,271.98 1,271.98 1,271.98 邵东市行政审批服务局 1,271.98 1,271.98 1,271.98 1,271.98 1,271.98 1,271.98 邵东市行政审批服务局 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 社会保险基 金预算资金 财政专户管 理资金 上级财政补助收入 一般公共预 算补助 政府性基金 补助 国有资本经 营预算补助 社会保险基 金预算资金 事业收入 事业单位经 营收入 上级单位补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收入 部门公开表02 金额单位:万元 上年结转结余 小计 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 社会保险基 金预算资金 财政专户管 理资金 单位资金 部门公开表03 支出总表 单位:105001_邵东市行政审批服务局 金额单位:万元 功能科目 科目编码 类 款 科目名称 合计 基本支出 项目支出 1,271.98 221.86 1,050.12 1,271.98 221.86 1,050.12 1,271.98 221.86 1,050.12 164.55 项 合计 105 邵东市行政审批服务局 105001 邵东市行政审批服务局 201 03 01 2010301 行政运行 164.55 201 03 02 2010302 一般行政管理事务 1,050.12 208 05 05 2080505 208 27 02 210 11 221 02 1,050.12 机关事业单位基本养老保险缴费支 27.18 27.18 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.38 0.38 01 2101101 行政单位医疗 6.95 6.95 01 2210201 住房公积金 22.79 22.79 出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 部门公开表04 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) 单位:105001_邵东市行政审批服务局 金额单位:万元 功能科目 单位代码 类 款 计 105 105001 机关工资福 机关商品和 利支出 服务支出 单位名称(功能科目) 总 合计 1,271.98 199.26 1,072.72 邵东市行政审批服务局 1,271.98 199.26 1,072.72 1,271.98 199.26 1,072.72 164.55 141.95 22.60 机关事业单位基本养老保险缴 27.18 费支出 27.18 项 邵东市行政审批服务局 201 03 01 105001 行政运行 208 05 05 105001 208 27 02 105001 财政对工伤保险基金的补助 0.38 0.38 210 11 01 105001 行政单位医疗 6.95 6.95 221 02 01 105001 住房公积金 22.79 22.79 201 03 02 105001 一般行政管理事务 1,050.12 1,050.12 机关资本性 机关资本性 对事业单位 对事业单位 对企业补 支出(一) 支出(二) 经常性补助 资本性补助 助 对企业资本 对个人和家 对社会保障 债务利息及 债务还本支 转移性支出 其他支出 性支出 庭的补助 基金补助 费用支出 出 部门公开表05 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) 单位:105001_邵东市行政审批服务局 金额单位:万元 功能科目 基本支出 单位代码 单位名称(功能科目) 类 款 总 计 105 工资福利 一般商品和 对个人和家 合计 支出 服务支出 庭的补助 221.86 199.26 22.60 0.00 1,050.12 1,271.98 221.86 199.26 22.60 0.00 1,050.12 0.00 1,050.12 105001 1,271.98 221.86 199.26 22.60 0.00 1,050.12 0.00 1,050.12 164.55 164.55 141.95 22.60 27.18 27.18 27.18 0.38 0.38 0.38 1,271.98 邵东市行政审批服务局 邵东市行政审批服务局 行政运行 201 03 01 105001 208 05 05 105001 208 27 02 105001 210 11 01 105001 行政单位医疗 6.95 6.95 6.95 221 02 01 105001 住房公积金 22.79 22.79 22.79 201 03 02 105001 一般行政管理事务 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 财政对工伤保险基金的 补助 按项目管理 按项目管理 按项目管理 资本性支出 对企业补助 债务利息及 资本性支 对社会保障 的工资福利 的商品和服 的对个人和 (基本建设 (基本建设 对企业补助 其他支出 费用支出 出 基金补助 支出 务支出 家庭的补助 ) ) 合计 项 合计 项目支出 1,050.12 1,050.12 1,050.12 1,050.12 部门经济科目支出明细表 部门:邵东市行政审批服务局 部门经济 科目编码 类 款 金额 部门 经济 单位编 项目名称 科目 码 名称 合计: 邵东市行政审批服 务局 邵东市行政审批 105001 服务局 105 301 03 301 07 301 02 301 01 301 08 301 12 301 10 301 13 302 29 302 02 302 28 302 01 302 11 302 11 302 01 302 01 302 11 奖金 105001 绩效 105001 工资 津贴 105001 补贴 基本 105001 工资 机关 事业 单位 基本 105001 养老 保险 缴费 其他 社会 105001 保障 缴费 职工 基本 医疗 105001 保险 缴费 住房 公积 105001 金 福利 105001 费 印刷 105001 费 工会 105001 经费 办公 105001 费 差旅 105001 费 差旅 105001 费 办公 105001 费 办公 105001 费 差旅 105001 费 本年拨款 其中: 一般公共预算 类型 总计 政府采 小计 购金额 1,271.9 8 1,271.9 8 1,271.9 8 1,271.9 8 1,271.9 8 1,271.9 8 工资性支出 4.80 4.80 工资性支出 15.85 15.85 工资性支出 41.30 41.30 工资性支出 80.00 80.00 社会保险缴费 27.18 27.18 社会保险缴费 0.38 0.38 社会保险缴费 6.95 6.95 住房公积金 22.79 22.79 公用经费 6.40 6.40 公用经费 0.60 0.60 公用经费 1.60 1.60 公用经费 9.00 9.00 公用经费 4.00 4.00 帮代办经费 5.00 5.00 帮代办经费 5.00 5.00 创新办工作经费 2.00 2.00 创新办工作经费 3.00 3.00 经费拨 款 纳入预 算管理 的非税 收入 一般债 卷 租赁 村级电子政务外 105001 费 网租赁维护费 租赁 纪检监督平台租 105001 费 赁维护费 差旅 105001 一件事一次办 费 办公 105001 一件事一次办 费 租赁 105001 专项工作经费 费 办公 105001 专项工作经费 费 302 14 302 14 302 11 302 01 302 14 302 01 302 06 电费 105001 302 09 302 05 302 11 302 02 302 16 302 24 302 26 302 26 302 26 302 26 302 27 302 26 302 17 302 13 维修 (护 105001 )费 302 13 99 302 107.00 107.00 40.32 40.32 5.00 5.00 10.00 10.00 30.00 30.00 38.00 38.00 专项工作经费 120.00 120.00 物业 管理 105001 费 专项工作经费 100.00 100.00 水费 105001 专项工作经费 12.00 12.00 30.00 30.00 20.00 20.00 10.00 10.00 116.16 116.16 45.00 45.00 15.00 15.00 20.00 20.00 100.00 100.00 46.64 46.64 15.00 15.00 1.00 1.00 政府网站经费 5.00 5.00 维修 (护 105001 )费 专项工作经费 30.00 30.00 其他 商品 和服 105001 务支 出 专项工作经费 120.00 120.00 差旅 105001 专项工作经费 费 印刷 105001 专项工作经费 费 培训 105001 一件事一次办 费 被装 窗口人员服装购 购置 105001 置 费 劳务 105001 帮代办经费 费 劳务 105001 创新办工作经费 费 劳务 105001 一件事一次办 费 劳务 105001 政府热线 费 委托 政府外网租赁维 业务 105001 护费 费 劳务 105001 政府网站经费 费 公务 公用经费 接待 105001 费 部门公开表06 金额单位:万元 外国政 府和国 际组织 贷款 外国政 府和国 际组织 赠款 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 社会保 财政专 险基金 户管理 预算资 资金 金 上级财政补助 一般公 共预算 补助 政府性 基金补 助 国有资 本经营 预算补 助 单位资 金 上年结 转结余 部门公开表07 财政拨款收支总表 单位:105001_邵东市行政审批服务局 收入 金额单位:万元 支出 项目 预算数 项目 一、本年收入 1,271.98 一、本年支出 1,271.98 (一)一般公共预算拨款 1,271.98 (一)一般公共服务支出 1,214.67 经费拨款 预算数 (二)外交支出 纳入一般公共预算管理的非税收入拨 (三)国防支出 款 (二)政府性基金预算拨款 (四)公共安全支出 (三)国有资本经营预算拨款 (五)教育支出 (四)社会保险基金预算资金 (六)科学技术支出 二、上年结转 (七)文化旅游体育与传媒支出 (一)一般公共预算拨款 (八)社会保障和就业支出 (二)政府性基金预算拨款 (九)社会保险基金支出 (三)国有资本经营预算拨款 (十)卫生健康支出 (四)社会保险基金预算资金 (十一)节能环保支出 27.57 6.95 (十二)城乡社区支出 (十三)农林水支出 (十四)交通运输支出 (十五)资源勘探工业信息等支出 (十六)商业服务业等支出 (十七)金融支出 (十八)援助其他地区支出 (十九)自然资源海洋气象等支出 (二十)住房保障支出 22.79 (二十一)粮油物资储备支出 (二十二)国有资本经营预算支出 (二十三)灾害防治及应急管理支出 (二十四)预备费 (二十五)其他支出 (二十六)转移性支出 (二十七)债务还本支出 (二十八)债务付息支出 (二十九)债务发行费用支出 (三十)抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 1,271.98 支 出 总 计 1,271.98 部门公开表08 一般公共预算支出表 单位:105001_邵东市行政审批服务局 金额单位:万元 基本支出 功能科目 科目编码 科目名称 人员经费 合计 项目支出 小计 类 款 项 工资福利支出 105 201 公用经费 合计 1,271.98 221.86 199.26 22.60 1,050.12 邵东市行政审批服务局 1,271.98 221.86 199.26 22.60 1,050.12 105001 邵东市行政审批服务局 1,271.98 221.86 199.26 22.60 1,050.12 201 一般公共服务支出 1,214.67 164.55 141.95 22.60 1,050.12 政府办公厅(室)及相 关机构事务 1,214.67 164.55 141.95 22.60 1,050.12 164.55 201 03 20103 201 03 01 2010301 行政运行 164.55 201 03 02 2010302 一般行政管理事务 1,050.12 208 社会保障和就业支出 27.57 27.57 27.57 20805 行政事业单位养老支出 27.18 27.18 27.18 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 27.18 27.18 20827 财政对其他社会保险基 金的补助 0.38 0.38 0.38 0.38 208 208 05 208 05 208 27 208 27 05 02 210 210 11 210 11 01 221 221 02 221 02 01 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 2082702 财政对工伤保险基金的 补助 141.95 22.60 1,050.12 27.18 0.38 0.38 210 卫生健康支出 6.95 6.95 6.95 21011 行政事业单位医疗 6.95 6.95 6.95 2101101 行政单位医疗 6.95 6.95 221 住房保障支出 22.79 22.79 22.79 22102 住房改革支出 22.79 22.79 22.79 2210201 住房公积金 22.79 22.79 6.95 22.79 部门公开表09 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 单位:105001_邵东市行政审批服务局 金额单位:万元 功能科目 机关工资福利支出 单位代码 单位名称(功能科目) 类 款 合计 201 201 03 01 208 208 05 208 05 208 27 208 27 05 141.95 34.51 22.79 邵东市行政审批服务局 199.26 199.26 141.95 34.51 22.79 199.26 199.26 141.95 34.51 22.79 邵东市行政审批服务局 210 210 11 210 11 01 221 221 02 221 02 01 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构 事务 141.95 141.95 141.95 141.95 141.95 141.95 141.95 行政运行 141.95 141.95 105001 社会保障和就业支出 27.57 27.57 27.57 105001 行政事业单位养老支出 27.18 27.18 27.18 机关事业单位基本养老保险缴 27.18 费支出 27.18 27.18 0.38 0.38 0.38 105001 住房公积金 199.26 105001 105001 02 社会保障缴费 199.26 105001 105001 工资奖金津补 贴 合计 105001 03 计 项 105 201 总 对事业单位经常性补助 财政对其他社会保险基金的补 助 105001 财政对工伤保险基金的补助 0.38 0.38 0.38 105001 卫生健康支出 6.95 6.95 6.95 105001 行政事业单位医疗 6.95 6.95 6.95 105001 行政单位医疗 6.95 6.95 6.95 105001 住房保障支出 22.79 22.79 22.79 105001 住房改革支出 22.79 22.79 22.79 105001 住房公积金 22.79 22.79 22.79 其他工资福利 支出 合计 工资福利支出 其他对事业单 位补助 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 单位:105001_邵东市行政审批服务局 功能科目 单位代码 类 款 105001 201 03 201 03 05 208 05 208 27 208 27 11 210 11 221 02 221 02 津贴补贴 奖金 绩效工资 合计 41.30 4.80 15.85 34.51 27.18 6.95 0.38 邵东市行政审批服务局 199.26 141.95 80.00 41.30 4.80 15.85 34.51 27.18 6.95 0.38 199.26 141.95 80.00 41.30 4.80 15.85 34.51 27.18 6.95 0.38 邵东市行政审批服务局 15.85 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 141.95 141.95 80.00 41.30 4.80 15.85 141.95 80.00 41.30 4.80 15.85 行政运行 141.95 208 社会保障和就业支出 27.57 27.57 27.18 20805 行政事业单位养老支出 27.18 27.18 27.18 机关事业单位基本养老保险缴 27.18 费支出 财政对其他社会保险基金的补助 财政对工伤保险基金的补助 27.18 0.38 0.38 0.38 27.18 0.38 0.38 0.38 0.38 210 卫生健康支出 6.95 6.95 6.95 21011 行政事业单位医疗 6.95 6.95 6.95 01 2101101 行政单位医疗 6.95 6.95 221 住房保障支出 22.79 22102 住房改革支出 22.79 2210201 其他社会 保障缴费 80.00 4.80 2082702 公务员医 疗补助缴 费 141.95 41.30 2080505 职工基本 医疗保险 缴费 199.26 80.00 2010301 职业年金 缴费 合计 141.95 02 01 基本工资 141.95 20827 221 合计 机关事业 单位基本 养老保险 缴费 计 一般公共服务支出 05 210 210 总 201 01 208 208 单位名称(功能科目) 项 105 201 社会保障缴费 工资津补贴 住房公积金 22.79 6.95 部门公开表10 金额单位:万元 其他工资福利支出 住房公积 金 22.79 22.79 22.79 22.79 22.79 22.79 合计 伙食补助 费 医疗费 其他工资 福利支出 部门公开表11 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 单位:105001_邵东市行政审批服务局 金额单位:万元 功能科目 单位代码 类 款 单位名称(功能科目) 总计 合计 0.00 项 社会福利和救济 助学金 个人农业生产补 贴 离退休费 其他对个人和家 庭的补助 部门公开表12 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) 单位:105001_邵东市行政审批服务局 金额单位:万元 功能科目 单位代码 类 款 单位名称(功能科目) 总计 合计 0.00 项 离休费 退休费 退职(役 )费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补 助 助学金 奖励金 代缴社会 保险费 个人农业 生产补贴 其他对个 人和家庭 的补助 部门公开表13 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) 单位:105001_邵东市行政审批服务局 金额单位:万元 功能科目 机关商品和服务支出 单位代码 类 款 合计 105001 201 201 03 201 03 单位名称(功能科目) 总计 项 105 01 对事业单位经常性补助 办公经费 会议费 培训费 因公出国 公务用车 其他商品 专用材料 委托业务 公务接待 维修(护) (境)费 运行维护 和服务支 合计 购置费 费 费 费 用 费 出 合计 22.60 22.60 21.60 1.00 邵东市行政审批服务局 22.60 22.60 21.60 1.00 22.60 22.60 21.60 1.00 邵东市行政审批服务局 201 一般公共服务支出 22.60 22.60 21.60 1.00 20103 政府办公厅(室)及相关机 构事务 22.60 22.60 21.60 1.00 22.60 21.60 1.00 2010301 行政运行 22.60 商品和服 务支出 门公开表13 单位:万元 助 其他对事 业单位补 助 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 单位:105001_邵东市行政审批服务局 功能科目 单位代码 类 款 105001 201 03 201 03 总 计 办公费 印刷费 项 105 201 单位名称(功能科目) 01 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理 差旅费 费 合计 22.60 9.00 0.60 4.00 邵东市行政审批服务局 22.60 9.00 0.60 4.00 22.60 9.00 0.60 4.00 邵东市行政审批服务局 201 一般公共服务支出 22.60 9.00 0.60 4.00 20103 政府办公厅(室)及相关机构 事务 22.60 9.00 0.60 4.00 22.60 9.00 0.60 4.00 2010301 行政运行 因公出国 维修(护) (境)费 租赁费 费 用 部门公开表14 金额单位:万元 会议费 培训费 公务接待 专用材料 被装购置 专用燃料 劳务费 费 费 费 费 委托业务 工会经费 福利费 费 1.00 1.60 6.40 1.00 1.60 6.40 1.00 1.60 6.40 1.00 1.60 6.40 1.00 1.60 6.40 1.00 1.60 6.40 公务用车 其他商品 其他交通 税金及附 运行维护 和服务支 费用 加费用 费 出 部门公开表15 一般公共预算“三公”经费支出表 单位:105001_邵东市行政审批服务局 金额单位:万元 公务用车购置及运行费 单位编码 单位名称 “三公”经费合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 105 105001 公务用车购置费 公务用车运行费 合计 1.00 1.00 邵东市行政审批服务局 1.00 1.00 邵东市行政审批服务局 1.00 1.00 部门公开表16 政府性基金预算支出表 单位:105001_邵东市行政审批服务局 金额单位:万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 人员经费 合计 项目支出 小计 公用经费 工资福利支出 合计 0.00 对个人和家庭的补助 部门公开表17 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) 单位:105001_邵东市行政审批服务局 金额单位:万元 功能科目 单位代码 单位名称(功能科目) 类 款 总 项 合计 0.00 计 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 对企业补 对企业资 债务还本 转移性支 和服务支 性支出( 性支出( 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 助 本性支出 支出 出 出 一) 二) 补助 补助 助 助 出 部门公开表18 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) 单位:105001_邵东市行政审批服务局 金额单位:万元 功能科目 基本支出 单位代码 单位名称(功能科目) 总 类 款 项 计 合计 合计 0.00 项目支出 一般商品 对个人和 工资福利 和服务支 家庭的补 合计 支出 出 助 按项目管 理的商品 和服务支 出 按项目管 债务利息 资本性支 对企业补 对社会保 理的对个 资本性支 对企业补 及费用支 出(基本 助(基本 障基金补 其他支出 出 助 人和家庭 出 建设) 建设) 助 的补助 部门公开表19 国有资本经营预算支出表 单位:105001_邵东市行政审批服务局 金额单位:万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 人员经费 合计 项目支出 小计 公用经费 工资福利支出 合计 0.00 对个人和家庭的补助 部门公开表20 财政专户管理资金预算支出表 单位:105001_邵东市行政审批服务局 金额单位:万元 本年财政专户管理资金预算支出 科目编码 科目名称 人员经费 合计 项目支出 小计 公用经费 工资福利支出 合计 0.00 对个人和家庭的补助 部门公开表21 专项资金预算汇总表 单位:105001_邵东市行政审批服务局 金额单位:万元 预算额度 预算编制方式 一般公共预算 单位代码 单位名称(专项名称) 总计 一般公共 预算小计 105 经费拨款 纳入一般 公共预算 管理的非 税收入 一般债券 外国政府 和国际组 织贷款 外国政府 和国际组 织赠款 政府性基 金 国有资本 经营预算 社会保险 基金预算 资金 编入部门 预算金额 合计 1,050.12 1,050.12 1,050.12 邵东市行政审批服务局 1,050.12 1,050.12 1,050.12 105001 帮代办经费 55.00 55.00 55.00 105001 窗口人员服装购置 116.16 116.16 116.16 105001 创新办工作经费 20.00 20.00 20.00 105001 村级电子政务外网租赁维护费 107.00 107.00 107.00 105001 纪检监督平台租赁维护费 40.32 40.32 40.32 105001 一件事一次办 45.00 45.00 45.00 105001 政府热线 100.00 100.00 100.00 105001 政府外网租赁维护费 46.64 46.64 46.64 105001 政府网站经费 20.00 20.00 20.00 105001 专项工作经费 500.00 500.00 500.00 财政代编 金额 部门公开表22 项目支出绩效目标表 单位:105001_邵东市行政审批服务局 金额单位:万元 绩效指标 单位代码 单位(专项)名称 105001 105001 邵东市行政审批服务局 帮代办经费 资金总额 实施期绩效目标 一级指标 二级指标 成本指标 三级指标 指标值 指标值内容 生态环境成本 超支率 指标 0 效益指标 社会效益指标 服务水平 满意度指标 评(扣分标准) 度量单位 指标值类型 超支率 元 ≤ 提升 服务水平 % ≥ 服务对象满意 企业满意度 度指标 ≥80% 企业满意度 % ≥ 数量指标 为企业帮代 办服务 ≥50件 为企业帮代办服务 件 ≥ 时效指标 完成时间 2023年 完成时间 年 定量 质量指标 促进经济 发展 促进经济发展 促进发展 % ≥ 经济成本指标 办公费差旅 费 150000 办公费差旅费 元 ≥ 经济成本指标 超支率 0 超支率 元 定性 数量指标 服装套数 300 服装套数 套 ≥ 质量指标 合格率 100% 合格率 % ≥ 时效指标 完成时间 2023年12月 完成时间 时间 定量 1,050.12 55.00 为企业和工程项目审 批帮代办业务 产出指标 成本指标 产出指标 105001 窗口人员服装购置 116.16 提升窗口人员的整体 形象 备注 满意度指标 服务对象满意 窗口人员满 度指标 意度 90% 窗口人员满意度 % ≥ 效益指标 社会效益指标 人员整体形 象 提升 人员整体形象 提升 定性 效益指标 社会效益指标 企业产值 80% 企业产值 百分比 ≥ 时效指标 完成时间 2023年12月 完成时间 时间 定量 数量指标 办理件数 20 办理件数 件 ≥ 质量指标 办理成功件 数 15 办理成功件数 件 ≥ 满意度指标 服务对象满意 企业满意度 度指标 85% 企业满意度 百分比 ≥ 成本指标 经济成本指标 超支率 0 超支率 元 定量 产出指标 105001 创新办工作经费 20.00 帮助企业办理相关手 续 质量指标 村级及各单 位办证 保障 村级及各单位办证 % ≥ 时效指标 完成时间 2023年 完成时间 年 = 数量指标 电子政务外 网 ≥500个村 电子政务外网 个 ≥ 效益指标 社会效益指标 老百姓办证 便利 提升 老百姓办证便利 % ≥ 满意度指标 服务对象满意 老百姓满意 度指标 度 ≥85% 老百姓满意度 % ≥ 成本指标 经济成本指标 超支率 0 超支率 元 ≥ 数量指标 1个 网络租赁 个 ≥ 产出指标 105001 村级电子政务外网租赁 维护费 107.00 提升老百姓办事效率 产出指标 网络租赁 产出指标 105001 纪检监督平台租赁维护 费 40.32 时效指标 完成时间 2023年 完成时间 时间 定量 质量指标 保障纪检监 察平台运行 保障 保障纪检监察平台 运行 保障 定性 满意度指标 服务对象满意 老百姓满意 度指标 度 ≥80% 老百姓满意度 % ≥ 效益指标 社会效益指标 政府及工作 人员形象 提升 政府及工作人员形 象 提升 定性 成本指标 经济成本指标 超支率 0 超支率 元 ≤ 保障纪检监督平台运 行及维护费 产出指标 105001 一件事一次办 45.00 政府热线 100.00 解决问题件 数 10 件 件 ≥ 数量指标 办事件数 50 件数 件 ≥ 时效指标 完成时间 2023年12月 完成时间 时间 定量 保障老百姓的办事效 率 效益指标 社会效益指标 社会矛盾 80% 社会矛盾 百分比 ≤ 满意度指标 服务对象满意 老百姓满意 度指标 度 85% 老百姓满意度 百分比 ≥ 成本指标 经济成本指标 超支率 0 超支率 元 定量 时效指标 完成时间 1年 2022年 年 定量 数量指标 人数 10人 接线人数 人 ≥ 质量指标 解决老百姓 困难 ≥18000件 解决老百姓困难 件 ≥ ≥95% 老百姓满意度 % ≥ 产出指标 105001 质量指标 热线工作人员正常工 资待遇,提高政府形 象 满意度指标 服务对象满意 老百姓满意 度指标 度 成本指标 产出指标 105001 105001 政府外网租赁维护费 政府网站经费 46.64 20.00 经济成本指标 工作待遇 =50万 工作待遇 元 > 质量指标 保障工作运 转 保障 保障工作运转 % 定量 数量指标 政府外网及 下沿到乡镇 ≥27 政府外网及下沿到 乡镇 个 ≥ 时效指标 完成时间 2023年 完成时间 年 = 保障各相关网站的运 行维护费及租赁费 成本指标 经济成本指标 超支率 0 超支率 元 定量 满意度指标 服务对象满意 各单位满意 度指标 度 ≥70% 各单位满意度 % ≥ 效益指标 社会效益指标 工作便利度 提高 工作便利度 % ≥ 效益指标 群众与政府 社会效益指标 部门之间的 交流互动 增加 群众与政府部门之 间的交流互动 % ≥ 成本指标 经济成本指标 超支率 0 超支率 元 = 数量指标 网站个数 1个 网站个数 个 定量 时效指标 完成时间 2022年12月 完成时间 年 定量 质量指标 群众与政府 部门之间的 交流互动 增加 群众与政府部门之 间的交流互动 % ≥ 满意度指标 服务对象满意 老百姓满意 度指标 度 ≥85% 老百姓满意度 % ≥ 成本指标 经济成本指标 超支率 0 超支率 元 定量 效益指标 社会效益指标 保障 政务大楼运转 % ≥ 加强政府与群众之间 的联系,提供网络互 动平台 产出指标 政务大楼运 转 105001 专项工作经费 500.00 时效指标 完成时间 2023年 完成时间 % ≥ 数量指标 政务大楼 1栋 政务大楼 栋 = 质量指标 保证政务大 楼运转 保障 保障政务大楼运转 % ≥ 服务对象满意 工作人员满 度指标 意度 ≥80% 工作人员满意度 % ≥ 本年的水费、电费、 物业费等,保证政务 大楼的基本运转 产出指标 满意度指标 整体支出绩效目标表 单位:105001_邵东市行政审批服务局 年度预算申请 部门整体支出年度绩效目标 单位编 码 按收入性质分 单位名称 资金总额 一般公共预算 105001 邵东市行政审批服务局 1,271.98 1,271.98 按支出性质分 政府性基金拨 财政专户管理 其他资金 款 资金 基本支出 221.86 项目支出 1,050.12 整体绩效目标 一级指标 二级指标 (一)指导、协调、推进全市行政审批制度改革工作。 (二)牵头负责全市放管服改革工作;优化营商环境;协调 、推进、提升行政效能工作。 (三)推进、指导、协调、监督全市政务公开(信息公开、 产出指标 办事公开)和政务服务体系建设。 (四)统筹协调、规划指导、监督评估全市政府系统电子政 务工作;统筹推进、监督协调“互联网+政务服务”工作; 统筹规划、监督考核全市政府系统网站。 (五)对全市政府服务热线进行指导和监管,负责市12345 效益指标 政府服务热线的管理工作。 重点工作任务完成 履职目标实现 三级指标 行政审批服务 互联网+政府服 务工作 行政审批 履职效益 满意度 单位资金支出 社会公众满意度 部门公开表23 金额单位:万元 指标值类型 指标值 度量单位 指标值说明 定性 及时办结 全市各项行政审批在规定时间内全部完成 定性 完成 统筹协调、规划指导、监督评估全市政府 系统电子政务工作;统筹推进、监督协调 “互联网+政务服务”工作;统筹规划、监 督考核全市政府系统网站。 = 100 % 全部办结 ≥ 95 % 单位资金当年支出达95%以上 ≥ 95 % 社会公众对本单位工作满意度达95%以上 备注 政府采购预算表 单位:邵东市行政审批服务局 功能科目 单位代码 类 款 单位名称 项 项目名称 采购品目编 采购品目 码 合计 邵东市行政审 批服务局 105 105001 201 03 02 105001 邵东市行政 审批服务局 邵东市行 窗口人员服装 A07030103 政审批服务局 购置 普通服装 经济科目 起始时间 完成时间 采购数量 计量单位 被装购置费 2023 352 套 2024 采购项目总投 资 其中:当年预算安排金额 一般公共预算拨款 总计 一般公共预算拨款小计 116.16 116.16 116.16 116.16 116.16 116.16 116.16 116.16 经费拨款 国有资本经营预 纳入一般公共预算管 政府性基金拨款 算 理的非税收入拨款 上级财政补助收入 财政专户管理 资金收入 一般公共预 算补助 政府性基金 补助 国有资本经营 预算补助 事业收入 事业单位经 营收入 上级单位补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收入 部门公开表24 金额单位:万元 备注 上年结转结余

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