仙槎桥镇人民政府2019年部门决算公开表.xls
收入支出决算总表 部门:邵东市仙槎桥镇人民政府 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 27 总计 28 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 金额 1 5,762.85 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,779.85 0.00 0.00 5,779.85 决算总表 公开01表 金额单位:万元 支出 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 总计 行次 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 金额 2 1,131.53 0.00 0.00 6.00 0.00 19.00 3.42 243.62 48.46 93.13 61.64 909.09 177.52 2,905.10 63.83 0.00 0.00 6.50 0.00 0.00 20.00 91.00 5,779.85 0.00 0.00 5,779.85 部门:邵东市仙槎桥镇人民政府 项目 功能分类 科目编码 201 20101 2010102 20102 2010202 20103 2010301 2010302 2010308 20106 2010601 2010602 2010699 20129 2012902 204 20401 2040199 206 20607 2060799 20699 2069999 207 20701 2070199 20799 2079999 208 20807 2080701 2080705 20808 2080801 2080802 2080803 2080806 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 人大事务 一般行政管理事务 政协事务 一般行政管理事务 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 信访事务 财政事务 行政运行 一般行政管理事务 其他财政事务支出 群众团体事务 一般行政管理事务 公共安全支出 武装警察部队 其他武装警察部队支出 科学技术支出 科学技术普及 其他科学技术普及支出 其他科学技术支出 其他科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 其他文化和旅游支出 其他文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 就业补助 就业创业服务补贴 公益性岗位补贴 抚恤 死亡抚恤 伤残抚恤 在乡复员、退伍军人生活补助 农村籍退役士兵老年生活补助 本年收入合计 1 5,779.85 1,131.53 12.00 12.00 4.15 4.15 1,075.87 797.80 220.47 57.60 31.51 0.51 14.00 17.00 8.00 8.00 6.00 6.00 6.00 19.00 4.00 4.00 15.00 15.00 3.42 2.36 2.36 1.06 1.06 243.62 16.89 1.96 14.93 214.57 34.69 43.28 51.49 53.20 财政拨款收入 2 5,779.85 1,131.53 12.00 12.00 4.15 4.15 1,075.87 797.80 220.47 57.60 31.51 0.51 14.00 17.00 8.00 8.00 6.00 6.00 6.00 19.00 4.00 4.00 15.00 15.00 3.42 2.36 2.36 1.06 1.06 243.62 16.89 1.96 14.93 214.57 34.69 43.28 51.49 53.20 2080899 20820 2082001 20825 2082502 210 21001 2100102 21007 2100799 211 21103 2110399 21104 2110402 212 21201 2120102 21205 2120501 21211 2121100 213 21301 2130101 2130199 21302 2130299 21303 2130305 2130316 2130319 2130399 21305 2130501 2130504 2130505 2130599 21307 2130705 2130706 2130707 21399 2139999 214 21401 其他优抚支出 临时救助 临时救助支出 其他生活救助 其他农村生活救助 卫生健康支出 卫生健康管理事务 一般行政管理事务 计划生育事务 其他计划生育事务支出 节能环保支出 污染防治 其他污染防治支出 自然生态保护 农村环境保护 城乡社区支出 城乡社区管理事务 一般行政管理事务 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 农业土地开发资金安排的支出 农业土地开发资金安排的支出 农林水支出 农业 行政运行 其他农业支出 林业和草原 其他林业和草原支出 水利 水利工程建设 农田水利 江河湖库水系综合整治 其他水利支出 扶贫 行政运行 农村基础设施建设 生产发展 其他扶贫支出 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 对村集体经济组织的补助 农村综合改革示范试点补助 其他农林水支出 其他农林水支出 交通运输支出 公路水路运输 31.90 12.00 12.00 0.16 0.16 48.46 7.50 7.50 40.96 40.96 93.13 20.00 20.00 73.13 73.13 61.64 38.29 38.29 6.35 6.35 17.00 17.00 909.09 11.48 3.48 8.00 6.00 6.00 163.58 99.38 12.00 17.00 35.20 79.00 9.00 38.00 22.00 10.00 619.63 561.63 40.00 18.00 29.40 29.40 177.52 177.52 31.90 12.00 12.00 0.16 0.16 48.46 7.50 7.50 40.96 40.96 93.13 20.00 20.00 73.13 73.13 61.64 38.29 38.29 6.35 6.35 17.00 17.00 909.09 11.48 3.48 8.00 6.00 6.00 163.58 99.38 12.00 17.00 35.20 79.00 9.00 38.00 22.00 10.00 619.63 561.63 40.00 18.00 29.40 29.40 177.52 177.52 2140104 公路建设 2140106 公路养护 2140199 其他公路水路运输支出 215 资源勘探信息等支出 21508 支持中小企业发展和管理支出 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 216 商业服务业等支出 21602 商业流通事务 2160299 其他商业流通事务支出 220 自然资源海洋气象等支出 22001 自然资源事务 2200114 地质矿产资源利用与保护 224 灾害防治及应急管理支出 22402 消防事务 2240299 其他消防事务支出 229 其他支出 22999 其他支出 2299901 其他支出 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 132.33 35.19 10.00 2,905.10 2,905.10 2,905.10 63.83 63.83 63.83 6.50 6.50 6.50 20.00 20.00 20.00 91.00 91.00 91.00 132.33 35.19 10.00 2,905.10 2,905.10 2,905.10 63.83 63.83 63.83 6.50 6.50 6.50 20.00 20.00 20.00 91.00 91.00 91.00 收入决算表 公开02表 金额单位:万元 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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6.00 19.00 4.00 4.00 15.00 15.00 3.42 2.36 2.36 1.06 1.06 243.62 16.89 1.96 14.93 214.57 34.69 43.28 51.49 53.20 基本支出 2 989.83 989.83 0.00 0.00 0.00 0.00 989.83 797.80 192.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080899 20820 2082001 20825 2082502 210 21001 2100102 21007 2100799 211 21103 2110399 21104 2110402 212 21201 2120102 21205 2120501 21211 2121100 213 21301 2130101 2130199 21302 2130299 21303 2130305 2130316 2130319 2130399 21305 2130501 2130504 2130505 2130599 21307 2130705 2130706 2130707 21399 2139999 214 21401 其他优抚支出 临时救助 临时救助支出 其他生活救助 其他农村生活救助 卫生健康支出 卫生健康管理事务 一般行政管理事务 计划生育事务 其他计划生育事务支出 节能环保支出 污染防治 其他污染防治支出 自然生态保护 农村环境保护 城乡社区支出 城乡社区管理事务 一般行政管理事务 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 农业土地开发资金安排的支出 农业土地开发资金安排的支出 农林水支出 农业 行政运行 其他农业支出 林业和草原 其他林业和草原支出 水利 水利工程建设 农田水利 江河湖库水系综合整治 其他水利支出 扶贫 行政运行 农村基础设施建设 生产发展 其他扶贫支出 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 对村集体经济组织的补助 农村综合改革示范试点补助 其他农林水支出 其他农林水支出 交通运输支出 公路水路运输 31.90 12.00 12.00 0.16 0.16 48.46 7.50 7.50 40.96 40.96 93.13 20.00 20.00 73.13 73.13 61.64 38.29 38.29 6.35 6.35 17.00 17.00 909.09 11.48 3.48 8.00 6.00 6.00 163.58 99.38 12.00 17.00 35.20 79.00 9.00 38.00 22.00 10.00 619.63 561.63 40.00 18.00 29.40 29.40 177.52 177.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2140104 公路建设 2140106 公路养护 2140199 其他公路水路运输支出 215 资源勘探信息等支出 21508 支持中小企业发展和管理支出 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 216 商业服务业等支出 21602 商业流通事务 2160299 其他商业流通事务支出 220 自然资源海洋气象等支出 22001 自然资源事务 2200114 地质矿产资源利用与保护 224 灾害防治及应急管理支出 22402 消防事务 2240299 其他消防事务支出 229 其他支出 22999 其他支出 2299901 其他支出 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 132.33 35.19 10.00 2,905.10 2,905.10 2,905.10 63.83 63.83 63.83 6.50 6.50 6.50 20.00 20.00 20.00 91.00 91.00 91.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公开03表 金额单位:万元 项目支出 3 4,790.02 141.70 12.00 12.00 4.15 4.15 86.04 0.00 28.44 57.60 31.51 0.51 14.00 17.00 8.00 8.00 6.00 6.00 6.00 19.00 4.00 4.00 15.00 15.00 3.42 2.36 2.36 1.06 1.06 243.62 16.89 1.96 14.93 214.57 34.69 43.28 51.49 53.20 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.90 12.00 12.00 0.16 0.16 48.46 7.50 7.50 40.96 40.96 93.13 20.00 20.00 73.13 73.13 61.64 38.29 38.29 6.35 6.35 17.00 17.00 909.09 11.48 3.48 8.00 6.00 6.00 163.58 99.38 12.00 17.00 35.20 79.00 9.00 38.00 22.00 10.00 619.63 561.63 40.00 18.00 29.40 29.40 177.52 177.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 132.33 35.19 10.00 2,905.10 2,905.10 2,905.10 63.83 63.83 63.83 6.50 6.50 6.50 20.00 20.00 20.00 91.00 91.00 91.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 部门:邵东市仙槎桥镇人民政府 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 入 支 行次 金额 项目 1 栏次 5,762.85 一、一般公共服务支出 17.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 5,779.85 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 26 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 28 总计 29 5,779.85 总计 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 公开04表 金额单位:万元 支 行次 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 年末结转结余情况。 出 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 1,131.53 0.00 0.00 6.00 0.00 19.00 3.42 243.62 48.46 93.13 61.64 909.09 177.52 2,905.10 63.83 0.00 0.00 6.50 0.00 0.00 20.00 91.00 3 1,131.53 0.00 0.00 6.00 0.00 19.00 3.42 243.62 48.46 93.13 44.64 909.09 177.52 2,905.10 63.83 0.00 0.00 6.50 0.00 0.00 20.00 91.00 4 5,779.85 0.00 5,762.85 0.00 17.00 0.00 5,779.85 5,762.85 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 金额单位:万元 部门:邵东市仙槎桥镇人民政府 项目 功能分类 科目编码 201 20101 2010102 20102 2010202 20103 2010301 2010302 2010308 20106 2010601 2010602 2010699 20129 2012902 204 20401 2040199 206 20607 2060799 20699 2069999 207 20701 2070199 20799 2079999 208 20807 2080701 2080705 20808 2080801 2080802 2080803 2080806 2080899 20820 2082001 20825 2082502 210 21001 2100102 21007 2100799 211 21103 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 人大事务 一般行政管理事务 政协事务 一般行政管理事务 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 信访事务 财政事务 行政运行 一般行政管理事务 其他财政事务支出 群众团体事务 一般行政管理事务 公共安全支出 武装警察部队 其他武装警察部队支出 科学技术支出 科学技术普及 其他科学技术普及支出 其他科学技术支出 其他科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 其他文化和旅游支出 其他文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 就业补助 就业创业服务补贴 公益性岗位补贴 抚恤 死亡抚恤 伤残抚恤 在乡复员、退伍军人生活补助 农村籍退役士兵老年生活补助 其他优抚支出 临时救助 临时救助支出 其他生活救助 其他农村生活救助 卫生健康支出 卫生健康管理事务 一般行政管理事务 计划生育事务 其他计划生育事务支出 节能环保支出 污染防治 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 5,762.85 1,131.53 12.00 12.00 4.15 4.15 1,075.87 797.80 220.47 57.60 31.51 0.51 14.00 17.00 8.00 8.00 6.00 6.00 6.00 19.00 4.00 4.00 15.00 15.00 3.42 2.36 2.36 1.06 1.06 243.62 16.89 1.96 14.93 214.57 34.69 43.28 51.49 53.20 31.90 12.00 12.00 0.16 0.16 48.46 7.50 7.50 40.96 40.96 93.13 20.00 989.83 989.83 0.00 0.00 0.00 0.00 989.83 797.80 192.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,773.02 141.70 12.00 12.00 4.15 4.15 86.04 0.00 28.44 57.60 31.51 0.51 14.00 17.00 8.00 8.00 6.00 6.00 6.00 19.00 4.00 4.00 15.00 15.00 3.42 2.36 2.36 1.06 1.06 243.62 16.89 1.96 14.93 214.57 34.69 43.28 51.49 53.20 31.90 12.00 12.00 0.16 0.16 48.46 7.50 7.50 40.96 40.96 93.13 20.00 2110399 其他污染防治支出 21104 自然生态保护 2110402 农村环境保护 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120102 一般行政管理事务 21205 城乡社区环境卫生 2120501 城乡社区环境卫生 213 农林水支出 21301 农业 2130101 行政运行 2130199 其他农业支出 21302 林业和草原 2130299 其他林业和草原支出 21303 水利 2130305 水利工程建设 2130316 农田水利 2130319 江河湖库水系综合整治 2130399 其他水利支出 21305 扶贫 2130501 行政运行 2130504 农村基础设施建设 2130505 生产发展 2130599 其他扶贫支出 21307 农村综合改革 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 2130706 对村集体经济组织的补助 2130707 农村综合改革示范试点补助 21399 其他农林水支出 2139999 其他农林水支出 214 交通运输支出 21401 公路水路运输 2140104 公路建设 2140106 公路养护 2140199 其他公路水路运输支出 215 资源勘探信息等支出 21508 支持中小企业发展和管理支出 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 216 商业服务业等支出 21602 商业流通事务 2160299 其他商业流通事务支出 220 自然资源海洋气象等支出 22001 自然资源事务 2200114 地质矿产资源利用与保护 224 灾害防治及应急管理支出 22402 消防事务 2240299 其他消防事务支出 229 其他支出 22999 其他支出 2299901 其他支出 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 20.00 73.13 73.13 44.64 38.29 38.29 6.35 6.35 909.09 11.48 3.48 8.00 6.00 6.00 163.58 99.38 12.00 17.00 35.20 79.00 9.00 38.00 22.00 10.00 619.63 561.63 40.00 18.00 29.40 29.40 177.52 177.52 132.33 35.19 10.00 2,905.10 2,905.10 2,905.10 63.83 63.83 63.83 6.50 6.50 6.50 20.00 20.00 20.00 91.00 91.00 91.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 73.13 73.13 44.64 38.29 38.29 6.35 6.35 909.09 11.48 3.48 8.00 6.00 6.00 163.58 99.38 12.00 17.00 35.20 79.00 9.00 38.00 22.00 10.00 619.63 561.63 40.00 18.00 29.40 29.40 177.52 177.52 132.33 35.19 10.00 2,905.10 2,905.10 2,905.10 63.83 63.83 63.83 6.50 6.50 6.50 20.00 20.00 20.00 91.00 91.00 91.00 部门:邵东市仙槎桥镇人民政府 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30399 其他对个人和家庭的补助 科目编 码 727.43 302 316.17 30201 147.16 30202 69.69 30203 4.77 30204 149.86 30205 0.00 30206 0.00 30207 0.00 30208 0.00 30209 0.00 30211 0.00 30212 0.00 30213 39.78 30214 22.02 30215 0.00 30216 0.00 30217 0.00 30218 0.00 30224 15.58 30225 0.00 30226 0.00 30227 0.00 30228 6.44 30229 0.00 30231 0.00 30239 30240 30299 人员经费合计 749.45 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 决算数 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 情况。 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 公用经费 科目编 决算数 码 164.24 307 23.25 30701 15.75 30702 0.00 310 0.00 31001 2.22 31002 11.39 31003 0.00 31005 0.00 31006 0.00 31007 2.38 31008 0.00 31009 0.00 31010 5.58 31011 7.53 31012 0.00 31013 3.44 31019 0.00 31021 0.00 31022 0.00 31099 12.50 399 5.27 39906 22.61 39907 0.00 39908 7.79 39999 21.47 0.00 23.07 公用经费合计 公开06表 金额单位:万元 公用经费 用经费合计 科目名称 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 决算数 0.00 0.00 0.00 76.14 0.00 76.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240.38 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门:邵东市仙槎桥镇人民政府 公开07表 金额单位:万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出国( 因公出国( 合计 合计 公务用车购置 公务用车运行 公务接待费 公务用车购 公务用车运 公务接待费 境)费 境)费 小计 小计 费 费 置费 行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18.50 0.00 0.00 0.00 8.00 10.50 11.23 0.00 7.79 0.00 7.79 3.44 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预 算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门:邵东市仙槎桥镇人民政府 项目 功能分类 科目编码 212 21211 2121100 科目名称 栏次 合计 城乡社区支出 农业土地开发资金安排的支出 农业土地开发资金安排的支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 17.00 17.00 17.00 17.00 政拨款收入支出决算表 况。 公开08表 金额单位:万元 本年支出 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 17.00 17.00 17.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 年末结转和结余 6 17.00 17.00 17.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00